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最近忙着做蓝图文档,自己也懒,欠赛跑网不少功课。心里很愧疚啊,特别是入职之后没少麻烦校长和各位同学,无以为报啊。继续连载吧。
第二十一天了,继续蓝图讨论。
今天安排的是财务专用客户主数据维护流程、记账凭证处理流程,另外与销售模块共同确定了含定金的销售订单处理流程。
客户主数据维护流程很简单,跟关键用户说明财务专用客户主数据的应用场景,就是不经SD流程的应收、其他应收业务对象。一般都是统驭科目为其他应收款的业务。简单分析了一下客户其他应收款的常见业务:集团内关联单位借款、其他应收保证金、其他应收外部往来和其他应收员工往来。会议决定将员工纳入客户主数据中,新建员工客户组,处理员工借款业务。至于公司向股东的借款,用特殊总账标识处理。
记账凭证处理流程,想关键说明哪些账务处理走这个流程。因为有SD、MM、PP等模块,所以很多凭证都是自动生成的。对凭证处理流程进行了调整,之前涉及到报销、付款业务的时候,都是先打印凭证,再给董事长签字。以后先将报销单据给董事长签字,然后再进行账务处理,减少更改的风险。
含定金的销售订单处理流程,这是我新发现的功能,与SD模块集成。SD销售订单上可以做预收款请求,billing之后预收款请求会传到FI模块,出纳收到款项后,应收会计引用预收款请求生产预收账款凭证即可。
讨论工作完成之后同事们都在做蓝图文档整理,可是我这个菜鸟只能默默地准备第二天蓝图讨论的工作,谁让自己没经验呢。蓝图文档还是等讨论完毕之后再说吧,没有办法的办法,谁让我有30个流程要讨论呢……
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