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1,SAP里实现供应商预付账款有几种方法
两种。1、用特殊总账标志。后台obyr需要配置好预付账款的科目。
2、直接就在做凭证是自主选择更改成为预付账款。预付账款科目主数据里面要把“核对科目可以输入”勾选上。
2,特殊总账标志有几种方法,各有什么特点
1. 汇票/汇票请求(Tcode:OBYM/OBYN)
IMG: 财务会计->银行会计核算->业务交易下可找到
特点:将显示一个"汇票细目"的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包
括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。
但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。
2.定金/定金请求(Tcode:OBYR/OBXR)
财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易下可找到。
特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入。
3.其它的(Tcode:OBXT/OBXY)
特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。
*注:双击总帐标志再按"特征"按钮就能看见"特殊总帐事务类型" 。
因此,如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用"定金/定金请求"类的特殊总帐标志
*Tcode:FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。
3,使用特殊总账标志的方法时创建预付账款有几种方法
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